Kontrola wewnętrzna: Gospodarka finansowa w Dziale Administracji
Kontrola wewnętrzna: Gospodarka finansowa w Dziale Administracji
Wynik kontroli
Podmiot publikujący: Nazwa Demo Instytucji Dział: Wyniki kontroli Data publikacji: 17.12.2025 Osoba odpowiedzialna: Anna Kowalska – Kierownik Działu Kontroli Wewnętrznej
Informacje o kontroli
- Rodzaj kontroli: Kontrola wewnętrzna
- Zakres kontroli: Gospodarka finansowa w Dziale Administracji
- Okres objęty kontrolą: styczeń – listopad 2025
- Data zakończenia kontroli: 10.12.2025
Ustalenia kontroli
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej,
- terminowe rozliczanie faktur i zobowiązań,
- nieprawidłowości w zakresie ewidencji drobnych zakupów biurowych (brak pełnych opisów na 3 fakturach).
Zalecenia pokontrolne
- uzupełnienie opisów faktur w rejestrze zakupów,
- wprowadzenie dodatkowej procedury weryfikacji dokumentów księgowych,
- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników działu administracji z zakresu dokumentowania wydatków.
Informacje dodatkowe
- Numer dokumentu: WK/2025/01
- Podstawa prawna: Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
Historia zmian
